Поиск

Портал ЖКХ

Семинар «Новое в налогообложении и налоговом администрировании. Вопросы НДС, прибыли и имущества организации. Арбитражная практика.»

15 июля 2019 года

                                           
Отправить заявку на обучение

семинар-практикум для главного бухгалтера, финансового директора, руководителя организации

Новое в налогообложении и налоговом администрировании. Вопросы НДС, прибыли и имущества организации. Арбитражная практика.

Место проведения:  

БЦ Буржуа, гостиница «Россия». Площадь Чернышевского, дом 11, ст.м. Парк Победы


Занятия ведет

Куликов Алексей Александрович
Куликов Алексей Александрович

Независимый член Совета Северо-Западного территориального отделения НП «Российская Коллегия аудиторов», управляющий партнер ООО «Агентство Налоговых Поверенных»


15 июля 2019 года (понедельник) с 10:00 до 16:00, обед 12.30-13.30

Новое в налогообложении и налоговом администрировании.

Вопросы НДС, прибыли и имущества организации. Арбитражная практика.

Ведущий: Куликов Алексей Александрович, юрист, налоговый консультант, управляющий партнер ООО <АНП>

Общие вопросы

  1. Привлечение к административной, налоговой и имущественной ответственности должностных лиц организации за налоговые правонарушения (позиция КС и ВС); 2. Исключения организации из ЕГРЮЛ: последствия для её руководства и для кредиторов;
  2. Вопросы переквалификации сделок и оценка понятия «группа компаний»: налоговые последствия;
  3. Новые сервисы ФНС по самостоятельной оценке налоговых рисков, доказывание добросовестности организации (практика ВС).

НДС

  1. Осуществление физическим лицом предпринимательской деятельности как основание для начисления НДС, а также наделение функцией налогового агента при приобретении казённого имущества;
  2. Изменение в составе операций, не признаваемых объектом обложения НДС;
  3. Отражение операций по возврату товаров после 01.01.2019 года: разъяснения ФНС и ВС РФ – практическая реализация, условия договоров, влияние на отчётность;
  4. Практика применения ставки 10% и 20%, а также освобождения от НДС при ввозе товаров и при их последующей реализации (позиция ВС);
  5. Международные перевозки: сложность выбора ставки НДС – 0% или 18%;
  6. Вопросы восстановления «входящего» НДС, в т. ч. при реализации работ (услуг), не признаваемых объектом обложения НДС;
  7. Отдельные вопросы документального подтверждения права на налоговый вычет.

Налог на прибыль

  1. Своевременность признания доходов при применении метода начисления; анализ кассового метода;
  2. Проблемы признания расходов по сделкам с взаимозависимыми лицами: проценты по займам от «материнской» организации, расходы по услугам «дочерней» организации, манипуляции с уставным капиталом, выплата дивидендов;
  3. Отражение расходов для целей налогообложения в следующих периодах: право или злоупотребление (соотношение ст. 54 и 283 НК);
  4. Применение статьи 252 НК РФ: документальное подтверждение расходов и их экономическое обоснование;
  5. Признание отдельных видов расходов: материальные расходы, расходы по оплате труда, рекламные расходы, расходы в отношении внеоборотных активов;
  6. Отдельные вопросы списания убытков: безнадёжные долги, в т. ч. при признании должника банкротом, при списании неоконченных вложений.

Зарплатные налоги

  1. Отмена СНИЛС, региональный МРОТ;
  2. Практика исчисления страховых взносов сверх предельной базы; расчёт фиксированного платежа по страховым взносам (практика ВС);
  3. Начисление страховых взносов на оплату питания, отдыха и т.п. сотрудников: позиция ФНС РФ и ВС РФ;
  4. Вопросы трудового права: оплата труда в выходные и праздничные дни, выплата аванса, досрочная выплата заработной платы, взыскание ущерба с работника, гражданско-правовые договоры с работниками;
  5. Признание дохода в виде списанной кредиторской задолженности (практика ВС РФ);
  6. Уточнение в порядке исчисления дохода при продаже недвижимости (70% от кадастровой стоимости);
  7. Признание дохода при установлении экономической выгоды (компенсационные выплаты, расходы в интересах физического лица, отчуждение активов); 25. Судебная практика по возврату переплаты по НДФЛ.

Имущественные налоги

  1. Введение возможности консолидированной отчётности по налогу на имущество в пределах одного субъекта РФ; отмена авансовых расчётов.
  2. Квалификация объектов недвижимости в качестве таковых: разъяснения по установлению сущностных признаков; подготовка законопроекта;
  3. Учёт в составе кадастровой стоимости суммы НДС как способ ущемления прав налогоплательщика;
  4. Немотивированный разрыв между кадастровой и балансовой (инвентаризационной) стоимостью как основание для перерасчёта имущественных налогов; 30. Вопрос обложения неотделимых улучшений арендованной недвижимости (позиция МФ и ФНС);
  5. Обновлённый перечень «дорогих» автомобилей на 2019 год (Информация Минпромторга РФ от 28.02.2019 года), отмена декларирования транспортного налога, уточнение порядка исчисления налога в отношении транспортных средств в угоне;
  6. Отд. вопросы исчисления земельного налога: отмена декларирования зем. налога, введение налоговых льгот для семей с 3-ми и более детьми.

Круглый стол. Ответы на вопросы, практические рекомендации.

Место проведения: БЦ Буржуа, гостиница «Россия». Пл. Чернышевского, 11, рядом со ст.метро «Парк Победы




Место проведения: БЦ Буржуа, гостиница «Россия». Площадь Чернышевского, дом 11, ст.м. Парк Победы

Стоимость семинара:
  • 4900 руб. с обедом в ресторане
Отправить заявку на обучение

Расписание занятий


Поделитесь с друзьями:

Аттестация и сертификация